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供應商管理審計專員
8-12萬 | 蘇州市 | 大專 | 無經(jīng)驗
發(fā)布于:2025-07-22 | 投遞后:10天內(nèi)反饋
工作內(nèi)容:1)對現(xiàn)有供應商管理制度,供應商新建、導入和評估等流程進行稽核與完善2)對供應商選擇與評審進行稽核,對采購合理性、產(chǎn)品與服務價格合理性進行稽核與規(guī)范3)檢查供應商招標、詢比議價等各種方式的決定是否依規(guī)辦理進行4)檢查供應商相關合同內(nèi)容、所規(guī)定增項、減項、罰款等...
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審計負責人
15-30萬 | 蘇州市 | 本科 | 1年以下
發(fā)布于:2025-07-22 | 投遞后:10天內(nèi)反饋
1. 財務審計: 參與制定并執(zhí)行年度財務審計計劃,對公司財務報表、會計憑證、賬務處理等進行獨立、客觀的審計,確保財務信息的真實性、完整性和準確性。 對公司財務內(nèi)部控制制度進行審計,評估其設計和運行的有效性,識別潛在風險,提出改進建議。 對公司的收...
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審計管理
17-30萬 | 北京-海淀區(qū) | 本科 | 無經(jīng)驗
發(fā)布于:2025-07-22 | 投遞后:10天內(nèi)反饋
職責描述:1.根據(jù)年度審計計劃或管理層要求,獨立策劃、執(zhí)行并完成對公司關鍵業(yè)務流程(如銷售與收款、采購與付款、存貨管理、資金管理、財務報告、ITGC等)的內(nèi)控設計有效性和運行有效性的審計評估。識別、評估和記錄業(yè)務流程中的控制缺陷(包括設計缺陷和執(zhí)行缺陷),分析其潛在影響...
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1、主導工程項目全周期審計(立項、招標、施工、竣工結(jié)算),識別成本超支、合同漏洞及工程質(zhì)量管理風險。2、獨立開展高管離任經(jīng)濟責任審計,評估履職合規(guī)性、資產(chǎn)安全及決策有效性。3、牽頭舞弊專項調(diào)查(侵占資產(chǎn)、利益輸送、虛假交易等),制定反舞弊策略并推動整改閉環(huán)。4、內(nèi)控與合...
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Post SpecificationKey Duties and Responsibilities:1.Lead and manage the Internal Audit Office (IAO) team, ensuring the effective execut...
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Post SpecificationKey Duties and Responsibilities:1.Assist in the coordination and execution of internal audit activities, ensuring ali...
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崗位職責:1.全面主持部門工作,負責制定本部門管理目標;2.負責建立、健全公司的審計內(nèi)控管理體系,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,并在推動實施過程中不斷改進;3.負責組織編制審計預警機制,評審公司內(nèi)部審計風險控制點,確定相應的控制手段和審計手段;4.負責組織編寫風險評估報...
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責:1.全面主持部門工作,負責制定本部門管理目標;2.負責建立、健全公司的審計內(nèi)控管理體系,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,并在推動實施過程中不斷改進;3.負責組織編制審計預警機制,評審公司內(nèi)部審計風險控制點,確定相應的控制手段和審計手段;4.負責組織編寫風險評估報告,對...
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審計主管/經(jīng)理
11-20萬 | 長沙市 | 本科 | 無經(jīng)驗
發(fā)布于:2025-06-17 | 投遞后:10天內(nèi)反饋
崗位職責:1、制度建設:根據(jù)香港聯(lián)交所上市規(guī)則、公司發(fā)展戰(zhàn)略和內(nèi)控內(nèi)審工作要求,制訂與完善公司風險管理、內(nèi)部控制及內(nèi)部審計監(jiān)察相關管理制度與流程,并檢查、監(jiān)督制度、流程的貫徹執(zhí)行。2.工作計劃與實施: 制定與更新公司內(nèi)控部年度工作計劃; 組織制訂內(nèi)控、內(nèi)審工作程序手...
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企
職責描述:1.?定期對公司財務報表進行分析并審計,合理保證財務報表的真實性、準確性;2.?定期對公司業(yè)務經(jīng)營情況進行審計調(diào)研,對接各業(yè)務部門需求,向管理層及時提示經(jīng)營風險等;3.?組織或參與開展北京、青島和鄂爾多斯等地區(qū)公司的經(jīng)濟責任審計、內(nèi)控審計、合規(guī)審計、效能審計及...
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高級審計員
12-20萬 | 紹興市 | 本科 | 1年以下
發(fā)布于:2025-02-26 | 投遞后:10天內(nèi)反饋
崗位職責:1.負責審計公司相關合規(guī)管理和監(jiān)督工作,確保公司業(yè)務符合相關法規(guī)和政策,維護公司聲譽。 2.對公司內(nèi)部投訴/疑似違規(guī)事項進行調(diào)查、審核。3. 對各部門費用項目實施中的規(guī)范性、合理性進行調(diào)查、審核。4. 協(xié)助公司合規(guī)管理制度的制定,并進行培訓和指導;并對存在的問...
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企
崗位要求:1.大專以上學歷,審計、財務、數(shù)據(jù)分析相關專業(yè);2. 相關制造行業(yè)5年以上審計或數(shù)據(jù)分析工作經(jīng)驗,3年以上領導經(jīng)驗;3.具有良好的口頭表達能力、寫作能力、組織協(xié)調(diào)溝通能力;4. 接受過內(nèi)部審計專業(yè)培訓,具備審計思維,熟練掌握審計技能及方法;5. 有財務管理、企...
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企
根據(jù)集團的監(jiān)管需要以及部門安排,負責組織內(nèi)控評價,經(jīng)濟責任審計、經(jīng)營管理審計、效益審計等常規(guī)審計,以及其他專項審計工作,監(jiān)督整改和案例培訓;不斷完善審計制度流程,優(yōu)化審計程序、質(zhì)量控制;構(gòu)建并完善集團審計信息化平臺。1、負責實施各類審計,全程跟進審計整改,梳理案例、擴大...
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1、協(xié)助部門負責人建立并完善公司的監(jiān)察管理制度與體系;;2、監(jiān)督、檢查公司各部門及人員的行為規(guī)范及遵守規(guī)章制度的情況;3、根據(jù)部門安排參與專案辦理、可疑點調(diào)查及配合司法機關相關工作;4、針對監(jiān)察工作中發(fā)現(xiàn)的問題向上級領導提出整改建議,協(xié)調(diào)其他部門落實或直接組織擬訂相關制...
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審計主管
相同職位
15-20萬 | 深圳市 | 本科 | 1年以下
發(fā)布于:2025-02-26 | 投遞后:10天內(nèi)反饋
1、建立、健全公司的審計內(nèi)控管理體系,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程;2、組織編制審計預警機制,評審公司內(nèi)部審計風險控制點,確定相應的控制手段和審計手段;3、識別業(yè)務風險點和問題,并根據(jù)風險控制需要確定審計關鍵工作;4、負責制定審計項目目標和具體的項目計劃,根據(jù)計劃組織開...
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審計
相同職位
10-20萬 | 珠海市 | 本科 | 1年以下
發(fā)布于:2025-02-26 | 投遞后:10天內(nèi)反饋
任職資格:1. 重點大學統(tǒng)招本科及以上學歷,財務管理或?qū)徲媽I(yè);2. 持有中國注冊會計師、中國注冊稅務師證書;3. 五年以上審計或財務工作經(jīng)驗,了解大型制造業(yè)內(nèi)部控制要求及標準,了解相關財稅知識,清楚各科目賬物處理關系;4. 遵守國家法律,具備良好的職業(yè)道德;5. 英語...
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企
崗位職責:1、監(jiān)督公司各部門及子公司對各項財經(jīng)制度、公司制度的執(zhí)行;2、定期或不定期的進行必要的專項審計、專案審計或財務收支審計;3、負責對公司的各項內(nèi)控項目進行日常稽核并審計,出具內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;4、對各子公司經(jīng)營成果的真實性、準確性、合法性進行審計...
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企
1. 組織實施或者協(xié)助開展各類審計項目,主要包括銷售領域、制造領域、工程領域相關的專項審計、經(jīng)營管理審計等。2.對涉嫌商業(yè)賄賂、職務侵占、及各類違規(guī)違紀行為進行調(diào)查取證,通過專業(yè)的調(diào)查技巧和調(diào)查方法按時完成指派調(diào)查計劃和撰寫調(diào)查總結(jié)報告; 3、識別業(yè)務的廉潔風險并制訂廉...
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海外審計專家
25-40萬 | 深圳市 | 本科 | 1年以下
發(fā)布于:2025-02-26 | 投遞后:10天內(nèi)反饋
工作職責:1、負責對公司海外子公司/海外業(yè)務進行審計,包括擬定審計計劃,結(jié)合審計計劃及公司需求開展海外審計工作,輸出審計報告并跟進整改;2、建設、完善/優(yōu)化公司內(nèi)部控制體系;負責建立全面國內(nèi)外風險評估與預警機制,識別重大風險,推動實施風險管理流程信息化;3、對公司內(nèi)控制...
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審計專員
4-5萬 | 石家莊市 | 本科 | 1年以下
發(fā)布于:2025-02-26 | 投遞后:10天內(nèi)反饋
崗位職責:1.協(xié)助審計經(jīng)理、審計項目經(jīng)理對公司展開風險評估,系統(tǒng)持續(xù)地收集相關信息,結(jié)合實際情況,及時進行風險評估。2.協(xié)助審計經(jīng)理、審計項目經(jīng)理梳理公內(nèi)部控制體系,協(xié)助公司各部完善部門規(guī)章及工作手冊,完善公司內(nèi)控手冊。3.協(xié)助審計經(jīng)理、審計項目經(jīng)理對公司各部門內(nèi)部控制...